目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及決算單位構成情況
三、2021年度主要工作完成情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表(功能科目)
六、財政撥款基本支出決算表(經濟科目) 七、一般公共預算支出決算表(功能科目)
八、一般公共預算基本支出決算表(經濟科目)
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算支出決算表
十一、國有資本經營預算支出決算表
十二、一般公共預算機關運行經費支出決算表
十三、政府采購支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
如皋市科學技術局是市政府工作部門,負責貫徹落實中央關于科技創(chuàng)新工作的方針政策和省委、南通市委、如皋市委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:
(一)擬訂全市創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策,并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)統(tǒng)籌推進全市科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全科技創(chuàng)新激勵機制,推進重大科技決策咨詢制度建設。
(三)擬訂并組織實施科技發(fā)展重大布局,統(tǒng)籌全市高新技術產業(yè)發(fā)展工作,研究我市科技創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展圖譜,加強協(xié)同創(chuàng)新能力建設。編制市級科技計劃并組織實施,對各級各類科技計劃項目實施管理,促進科技創(chuàng)新產業(yè)高質量發(fā)展。
(四)負責全市技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化及產業(yè)化和促進產學研結合相關政策措施。推進科技成果轉移轉化,促進產學研結合。組織參與長三角科技創(chuàng)新共同體、沿江科創(chuàng)帶建設。牽頭創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市,協(xié)同推進國家級高新區(qū)、省級農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建工作等。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。
(五)統(tǒng)籌基礎研究、關鍵核心技術、現(xiàn)代工程技術、產業(yè)。變革技術等研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術攻關和重大科技成果轉化產業(yè)化和應用示范。指導科研機構改革發(fā)展和新型研發(fā)機構建設,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技與金融結合、科技軍民融合發(fā)展相關工作。
(六)統(tǒng)籌推進全市科技招商與科技企業(yè)服務、科技企業(yè)孵化育成體系建設,負責科技企業(yè)梯隊培育和分級分類評價工作,提升科技創(chuàng)新能力。
(七)擬訂科技創(chuàng)新基礎設施與條件保障等基地平臺布局規(guī)劃并組織實施,參與組織重大科技基礎設施建設。推動科研條件保障建設和科技資源統(tǒng)籌開放共享。
(八)牽頭建立市級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。
(九)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,推進全市科技人才隊伍建設,加強科技領軍型人才、雙創(chuàng)團隊等招引力度。負責科技社會組織相關管理工作。
(十)組織擬訂科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出重大任務并監(jiān)督實施。
(十一)擬訂國際科技合作與交流的政策和措施,組織實施政府間的國際科技合作計劃,協(xié)調推進跨國(境)技術轉移工作,指導國際科技合作基地和外資研發(fā)機構建設。
(十二)負責引進國外智力工作。擬訂引進外國專家規(guī)劃、計劃并組織實施。建立重點外國專家、團隊吸引集聚聯(lián)系服務機制。擬訂出國(境)培訓規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。
(十三)圍繞做大做強我市六大優(yōu)勢產業(yè)鏈,探索推進汽車及零部件、新型電力裝備、高端成套設備及關鍵零部件、生命健康、電子信息、新材料產業(yè)與知名高校、科研機構合作建立新型研發(fā)平臺,協(xié)同推進創(chuàng)新聯(lián)合體建設。
(十四)完成市委、市政府、市科技創(chuàng)新委員會交辦的其他任務。
二、部門機構設置及決算單位構成情況
1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括綜合科(政策法規(guī)科)、高新技術科(安全生產監(jiān)管科)、科研機構科、區(qū)域創(chuàng)新科、科技成果科(外國專家科)、農村科技與社會發(fā)展科。本部門下屬單位包括:如皋市科技創(chuàng)新中心。
2.從決算單位構成看,納入本部門2021年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計2家,具體包括:如皋市科學技術局(本級)、如皋市科技創(chuàng)新中心。
三、2021年度主要工作完成情況
2021年,在省科技廳的正確指導下,我市深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,以創(chuàng)新型縣市創(chuàng)建為總抓手,聚焦“創(chuàng)新如皋”建設,集聚全力、真抓實干,科技創(chuàng)新對全市高質量發(fā)展的支撐作用不斷增強。全市全社會研發(fā)投入占GDP比重達2.58%,較去年增長0.58個百分點;高新技術產業(yè)產值占比增至45.71%;技術合同登記713項,成交額49.27億元。
一、科技體制改革持續(xù)深化。高規(guī)格召開全市科技創(chuàng)新大會,對“十四五”科技創(chuàng)新工作全面部署。優(yōu)化頂層設計,組建如皋市科技創(chuàng)新委員會,納入科技、發(fā)改、財政等12家成員單位,進一步強化黨對科技工作的領導,工作合力不斷加強。啟動“創(chuàng)新如皋”三年行動計劃,建立“1+8”推進體系,進一步明晰未來三年目標、當前重點和實現(xiàn)路徑。制定出臺“科技二十三條”“人才二十二條”激勵扶持意見,對科創(chuàng)型企業(yè)培育、高企倍增、孵化器建設等進行政策補充與細化。突出工作重點,強化以點帶面,出臺《全市科技創(chuàng)新重點指標提質增效行動方案》。11個鎮(zhèn)(區(qū)、街道)匹配制定轄區(qū)創(chuàng)新激勵配套政策,進一步完善市、鎮(zhèn)兩級政策支撐體系。
二、自主創(chuàng)新能力顯著增強。深入實施高企“倍增計劃”,新申報高企282家,公示數(shù)123家。星球石墨在科創(chuàng)板成功上市。新增2家潛在獨角獸企業(yè),5家瞪羚企業(yè)。認定國家科技型中小企業(yè)573家。卓遠半導體成功獲批國家高端外國專家引進計劃,新瑞藥業(yè)獲批省科技成果轉化專項資金項目。勢加透博等3家企業(yè)獲批省重點研發(fā)計劃。惟怡新材料等4家企業(yè)獲批省國際科技合作項目。玉兔集團等2家企業(yè)獲批省現(xiàn)代農業(yè)項目。力星鋼球等3家企業(yè)獲評省科學技術獎二等獎、三等獎。全年爭取項目資金4600余萬元。
三、校企對接合作如火如荼。圍繞六大優(yōu)勢產業(yè)鏈,先后開展了汽車及零部件與吉林大學、新型電力裝備與華北電力大學等“請進來”“走出去”專題對接活動10余場。生命健康產業(yè)與江南大學開展全面合作,就共同推進省級農高區(qū)建設達成戰(zhàn)略協(xié)議。全年新增5萬元以上產學研合作項目190項、合作金額5476余萬元、支付金額超3222萬元。成功舉辦2021年科技人才洽談會,全國近80所知名高校、院所的專家學者,以及國內外的知名企業(yè)、機構和協(xié)會負責人參加會議,活動獲得人民網、學習強國等20多家國家、省級媒體廣泛贊譽。
四、科技金融支撐不斷增強。如皋農商行和中行如皋支行相繼成立了科技支行,重點支持全市科技型企業(yè)350余家。建立科技型企業(yè)“白名單”制度,為26家名單企業(yè)的新增1000萬元以上信貸業(yè)務提供融資風險分擔。制定出臺《如皋市政府投資基金管理暫行辦法》,推動設立產業(yè)創(chuàng)新基金,目前中皋永元創(chuàng)投基金已成立。推廣“蘇科貸”“高企金融服務直通車”等金融助企產品,“高企貸”投放37家2.3億元,“蘇科貸”投放21家8450萬元。
五、創(chuàng)新平臺建設實現(xiàn)突破。積極建設與主導產業(yè)相匹配的科技公共服務平臺、產業(yè)研究院等新型研發(fā)機構,成立秦烯新材料與中科院半導體研究所共建的如皋富電半導體研究院。推動四大主功能區(qū)各新建1家孵化器,10月28日全部開園。如皋工業(yè)園區(qū)與上海交通大學、高新區(qū)與上海創(chuàng)源科技園合作建設的“飛地孵化器”揭牌,實質性運行。新增開發(fā)區(qū)麥騰智慧天地、下原智匯空間2家省級眾創(chuàng)空間。
六、區(qū)域創(chuàng)新水平全面提升。全面推進省創(chuàng)新型示范縣市創(chuàng)建,12月6日,省廳正式公布我市獲批江蘇省首批創(chuàng)新型示范縣市。啟動省級農高區(qū)創(chuàng)建,高標準編制25平方公里園區(qū)《發(fā)展規(guī)劃》《實施方案》,有序推進搬遷工作,規(guī)劃展示館建成開館,新入駐項目4個,引入江南大學食品生物技術研究所。高新區(qū)創(chuàng)新驅動發(fā)展綜合評價躍居全省第17位、蘇中蘇北省級高新區(qū)第一。積極融入南通沿江科創(chuàng)帶建設,高新區(qū)不斷突破科創(chuàng)基金、雙創(chuàng)人才、科創(chuàng)項目等重點難點。
第二部分如皋市科學技術局2021年度部門決算表
收入支出決算總表 |
||||
公開01表 |
||||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
項目 |
決算數(shù) |
按功能分類 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
8,780.18 |
一、一般公共服務支出 |
||
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
|||
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
|||
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
|||
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
|||
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
8,677.71 |
||
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|||
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|||
九、衛(wèi)生健康支出 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||
十二、農林水支出 |
||||
十三、交通運輸支出 |
||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
102.47 |
|||
二十、糧油物資儲備支出 |
||||
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||
二十三、其他支出 |
||||
二十四、債務還本支出 |
||||
二十五、債務付息支出 |
||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||
本年收入合計 |
8,780.18 |
本年支出合計 |
8,780.18 |
|
使用非財政撥款結余 |
結余分配 |
|||
年初結轉和結余 |
316.84 |
年末結轉和結余 |
316.84 |
|
總計 |
9,097.02 |
總計 |
9,097.02 |
注:本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 |
|||||||||
公開02表 |
|||||||||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
財政專戶管理教育收費 |
事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費) |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
合計 |
8,780.18 |
8,780.18 |
|||||||
206 |
科學技術支出 |
8,677.71 |
8,677.71 |
||||||
20601 |
科學技術管理事務 |
1,245.30 |
1,245.30 |
||||||
2060101 |
行政運行 |
1,095.30 |
1,095.30 |
||||||
2060102 |
一般行政管理事務 |
150.00 |
150.00 |
||||||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||||
2060404 |
科技成果轉化與擴散 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||||
20605 |
科技條件與服務 |
65.05 |
65.05 |
||||||
2060502 |
技術創(chuàng)新服務體系 |
25.00 |
25.00 |
||||||
2060503 |
科技條件專項 |
40.05 |
40.05 |
||||||
20607 |
科學技術普及 |
35.00 |
35.00 |
||||||
2060702 |
科普活動 |
35.00 |
35.00 |
||||||
20608 |
科技交流與合作 |
160.00 |
160.00 |
||||||
2060899 |
其他科技交流與合作支出 |
160.00 |
160.00 |
||||||
20609 |
科技重大項目 |
300.00 |
300.00 |
||||||
2060902 |
重點研發(fā)計劃 |
300.00 |
300.00 |
||||||
20699 |
其他科學技術支出 |
5,272.36 |
5,272.36 |
||||||
2069999 |
其他科學技術支出 |
5,272.36 |
5,272.36 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
102.47 |
102.47 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
102.47 |
102.47 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
36.14 |
36.14 |
||||||
2210202 |
提租補貼 |
66.33 |
66.33 |
注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 |
|||||||
公開03表 |
|||||||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
合計 |
8,780.18 |
1,197.77 |
7,582.41 |
||||
206 |
科學技術支出 |
8,677.71 |
1,095.30 |
7,582.41 |
|||
20601 |
科學技術管理事務 |
1,245.30 |
1,095.30 |
150.00 |
|||
2060101 |
行政運行 |
1,095.30 |
1,095.30 |
||||
2060102 |
一般行政管理事務 |
150.00 |
150.00 |
||||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||
2060404 |
科技成果轉化與擴散 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||
20605 |
科技條件與服務 |
65.05 |
65.05 |
||||
2060502 |
技術創(chuàng)新服務體系 |
25.00 |
25.00 |
||||
2060503 |
科技條件專項 |
40.05 |
40.05 |
||||
20607 |
科學技術普及 |
35.00 |
35.00 |
||||
2060702 |
科普活動 |
35.00 |
35.00 |
||||
20608 |
科技交流與合作 |
160.00 |
160.00 |
||||
2060899 |
其他科技交流與合作支出 |
160.00 |
160.00 |
||||
20609 |
科技重大項目 |
300.00 |
300.00 |
||||
2060902 |
重點研發(fā)計劃 |
300.00 |
300.00 |
||||
20699 |
其他科學技術支出 |
5,272.36 |
5,272.36 |
||||
2069999 |
其他科學技術支出 |
5,272.36 |
5,272.36 |
||||
221 |
住房保障支出 |
102.47 |
102.47 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
102.47 |
102.47 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
36.14 |
36.14 |
||||
2210202 |
提租補貼 |
66.33 |
66.33 |
注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
公開04表 |
|||||||||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
項 目 |
決算數(shù) |
按功能分類 |
決算數(shù) |
||||||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
一、一般公共預算財政撥款收入 |
8,780.18 |
一、一般公共服務支出 |
|||||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||||||||
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||||||||
四、公共安全支出 |
|||||||||
五、教育支出 |
|||||||||
六、科學技術支出 |
8,677.71 |
8,677.71 |
|||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|||||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|||||||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
|||||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||||||||
十二、農林水支出 |
|||||||||
十三、交通運輸支出 |
|||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||||||||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||||||||
十六、金融支出 |
|||||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||||||||
十九、住房保障支出 |
102.47 |
102.47 |
|||||||
二十、糧油物資儲備支出 |
|||||||||
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||||||||
二十三、其他支出 |
|||||||||
二十四、債務還本支出 |
|||||||||
二十五、債務付息支出 |
|||||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||||||||
本年收入合計 |
8,780.18 |
本年支出合計 |
8,780.18 |
8,780.18 |
|||||
年初財政撥款結轉和結余 |
316.84 |
年末財政撥款結轉和結余 |
316.84 |
316.84 |
|||||
一、一般公共預算財政撥款 |
316.84 |
||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
|||||||||
三、國有資本經營預算財政撥款 |
|||||||||
總計 |
9,097.02 |
總計 |
9,097.02 |
9,097.02 |
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
財政撥款支出決算表(功能科目) |
||||
公開05表 |
||||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
8,780.18 |
1,197.77 |
7,582.41 |
|
206 |
科學技術支出 |
8,677.71 |
1,095.30 |
7,582.41 |
20601 |
科學技術管理事務 |
1,245.30 |
1,095.30 |
150.00 |
2060101 |
行政運行 |
1,095.30 |
1,095.30 |
|
2060102 |
一般行政管理事務 |
150.00 |
150.00 |
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
1,600.00 |
1,600.00 |
|
2060404 |
科技成果轉化與擴散 |
1,600.00 |
1,600.00 |
|
20605 |
科技條件與服務 |
65.05 |
65.05 |
|
2060502 |
技術創(chuàng)新服務體系 |
25.00 |
25.00 |
|
2060503 |
科技條件專項 |
40.05 |
40.05 |
|
20607 |
科學技術普及 |
35.00 |
35.00 |
|
2060702 |
科普活動 |
35.00 |
35.00 |
|
20608 |
科技交流與合作 |
160.00 |
160.00 |
|
2060899 |
其他科技交流與合作支出 |
160.00 |
160.00 |
|
20609 |
科技重大項目 |
300.00 |
300.00 |
|
2060902 |
重點研發(fā)計劃 |
300.00 |
300.00 |
|
20699 |
其他科學技術支出 |
5,272.36 |
5,272.36 |
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
5,272.36 |
5,272.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
102.47 |
102.47 |
|
22102 |
住房改革支出 |
102.47 |
102.47 |
|
2210201 |
住房公積金 |
36.14 |
36.14 |
|
2210202 |
提租補貼 |
66.33 |
66.33 |
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
財政撥款基本支出決算表(經濟科目) |
||||
公開06表 |
||||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
|||
項 目 |
財政撥款基本支出 |
|||
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
合計 |
1,197.77 |
1,152.29 |
45.48 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,046.91 |
1,046.91 |
|
30101 |
基本工資 |
164.94 |
164.94 |
|
30102 |
津貼補貼 |
320.56 |
320.56 |
|
30103 |
獎金 |
256.73 |
256.73 |
|
30106 |
伙食補助費 |
12.28 |
12.28 |
|
30107 |
績效工資 |
29.78 |
29.78 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
60.07 |
60.07 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
29.55 |
29.55 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
36.52 |
36.52 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
3.35 |
3.35 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.92 |
4.92 |
|
30113 |
住房公積金 |
85.21 |
85.21 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
43.02 |
43.01 |
|
302 |
商品和服務支出 |
45.48 |
45.48 |
|
30201 |
辦公費 |
3.25 |
3.25 |
|
30202 |
印刷費 |
|||
30203 |
咨詢費 |
|||
30204 |
手續(xù)費 |
|||
30205 |
水費 |
|||
30206 |
電費 |
|||
30207 |
郵電費 |
0.51 |
0.51 |
|
30208 |
取暖費 |
|||
30209 |
物業(yè)管理費 |
|||
30211 |
差旅費 |
|||
30212 |
因公出國(境)費用 |
|||
30213 |
維修(護)費 |
|||
30214 |
租賃費 |
|||
30215 |
會議費 |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培訓費 |
1.55 |
1.55 |
|
30217 |
公務接待費 |
5.60 |
5.60 |
|
30218 |
專用材料費 |
|||
30224 |
被裝購置費 |
|||
30225 |
專用燃料費 |
|||
30226 |
勞務費 |
|||
30227 |
委托業(yè)務費 |
|||
30228 |
工會經費 |
8.58 |
8.58 |
|
30229 |
福利費 |
2.70 |
2.70 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|||
30239 |
其他交通費用 |
21.12 |
21.12 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.67 |
0.67 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|||
303 |
對個人和家庭的補助 |
105.39 |
105.39 |
|
30301 |
離休費 |
|||
30302 |
退休費 |
73.78 |
73.78 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|||
30304 |
撫恤金 |
14.73 |
14.73 |
|
30305 |
生活補助 |
2.52 |
2.52 |
|
30306 |
救濟費 |
|||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|||
30308 |
助學金 |
|||
30309 |
獎勵金 |
|||
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
|||
30311 |
代繳社會保險費 |
|||
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
14.36 |
14.36 |
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|||
30701 |
國內債務付息 |
|||
30702 |
國外債務付息 |
|||
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|||
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|||
310 |
資本性支出 |
|||
31001 |
房屋建筑物購建 |
|||
31002 |
辦公設備購置 |
|||
31003 |
專用設備購置 |
|||
31005 |
基礎設施建設 |
|||
31006 |
大型修繕 |
|||
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|||
31008 |
物資儲備 |
|||
31009 |
土地補償 |
|||
31010 |
安置補助 |
|||
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|||
31012 |
拆遷補償 |
|||
31013 |
公務用車購置 |
|||
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
31022 |
無形資產購置 |
|||
31099 |
其他資本性支出 |
|||
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
31201 |
資本金注入 |
|||
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|||
31204 |
費用補貼 |
|||
31205 |
利息補貼 |
|||
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|||
399 |
其他支出 |
|||
39906 |
贈與 |
|||
39907 |
國家賠償費用支出 |
|||
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||
39999 |
其他支出 |
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預算支出決算表(功能科目) |
||||
公開07表 |
||||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
8,780.18 |
1,197.77 |
7,582.41 |
|
206 |
科學技術支出 |
8,677.71 |
1,095.30 |
7,582.41 |
20601 |
科學技術管理事務 |
1,245.30 |
1,095.30 |
150.00 |
2060101 |
行政運行 |
1,095.30 |
1,095.30 |
|
2060102 |
一般行政管理事務 |
150.00 |
150.00 |
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
1,600.00 |
1,600.00 |
|
2060404 |
科技成果轉化與擴散 |
1,600.00 |
1,600.00 |
|
20605 |
科技條件與服務 |
65.05 |
65.05 |
|
2060502 |
技術創(chuàng)新服務體系 |
25.00 |
25.00 |
|
2060503 |
科技條件專項 |
40.05 |
40.05 |
|
20607 |
科學技術普及 |
35.00 |
35.00 |
|
2060702 |
科普活動 |
35.00 |
35.00 |
|
20608 |
科技交流與合作 |
160.00 |
160.00 |
|
2060899 |
其他科技交流與合作支出 |
160.00 |
160.00 |
|
20609 |
科技重大項目 |
300.00 |
300.00 |
|
2060902 |
重點研發(fā)計劃 |
300.00 |
300.00 |
|
20699 |
其他科學技術支出 |
5,272.36 |
5,272.36 |
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
5,272.36 |
5,272.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
102.47 |
102.47 |
|
22102 |
住房改革支出 |
102.47 |
102.47 |
|
2210201 |
住房公積金 |
36.14 |
36.14 |
|
2210202 |
提租補貼 |
66.33 |
66.33 |
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預算基本支出決算表(經濟科目) |
||||
公開08表 |
||||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
|||
項 目 |
一般公共預算財政撥款基本支出 |
|||
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
合計 |
1,197.77 |
1,152.29 |
45.48 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,046.91 |
1,046.91 |
|
30101 |
基本工資 |
164.94 |
164.94 |
|
30102 |
津貼補貼 |
320.56 |
320.56 |
|
30103 |
獎金 |
256.73 |
256.73 |
|
30106 |
伙食補助費 |
12.28 |
12.28 |
|
30107 |
績效工資 |
29.78 |
29.78 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
60.07 |
60.07 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
29.55 |
29.55 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
36.52 |
36.52 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
3.35 |
3.35 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.92 |
4.92 |
|
30113 |
住房公積金 |
85.21 |
85.21 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
43.02 |
43.01 |
|
302 |
商品和服務支出 |
45.48 |
45.48 |
|
30201 |
辦公費 |
3.25 |
3.25 |
|
30202 |
印刷費 |
|||
30203 |
咨詢費 |
|||
30204 |
手續(xù)費 |
|||
30205 |
水費 |
|||
30206 |
電費 |
|||
30207 |
郵電費 |
0.51 |
0.51 |
|
30208 |
取暖費 |
|||
30209 |
物業(yè)管理費 |
|||
30211 |
差旅費 |
|||
30212 |
因公出國(境)費用 |
|||
30213 |
維修(護)費 |
|||
30214 |
租賃費 |
|||
30215 |
會議費 |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培訓費 |
1.55 |
1.55 |
|
30217 |
公務接待費 |
5.60 |
5.60 |
|
30218 |
專用材料費 |
|||
30224 |
被裝購置費 |
|||
30225 |
專用燃料費 |
|||
30226 |
勞務費 |
|||
30227 |
委托業(yè)務費 |
|||
30228 |
工會經費 |
8.58 |
8.58 |
|
30229 |
福利費 |
2.70 |
2.70 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|||
30239 |
其他交通費用 |
21.12 |
21.12 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.67 |
0.67 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|||
303 |
對個人和家庭的補助 |
105.39 |
105.39 |
|
30301 |
離休費 |
|||
30302 |
退休費 |
73.78 |
73.78 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|||
30304 |
撫恤金 |
14.73 |
14.73 |
|
30305 |
生活補助 |
2.52 |
2.52 |
|
30306 |
救濟費 |
|||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|||
30308 |
助學金 |
|||
30309 |
獎勵金 |
|||
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
|||
30311 |
代繳社會保險費 |
|||
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
14.36 |
14.36 |
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|||
30701 |
國內債務付息 |
|||
30702 |
國外債務付息 |
|||
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|||
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|||
310 |
資本性支出 |
|||
31001 |
房屋建筑物購建 |
|||
31002 |
辦公設備購置 |
|||
31003 |
專用設備購置 |
|||
31005 |
基礎設施建設 |
|||
31006 |
大型修繕 |
|||
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|||
31008 |
物資儲備 |
|||
31009 |
土地補償 |
|||
31010 |
安置補助 |
|||
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|||
31012 |
拆遷補償 |
|||
31013 |
公務用車購置 |
|||
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
31022 |
無形資產購置 |
|||
31099 |
其他資本性支出 |
|||
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
31201 |
資本金注入 |
|||
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|||
31204 |
費用補貼 |
|||
31205 |
利息補貼 |
|||
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|||
399 |
其他支出 |
|||
39906 |
贈與 |
|||
39907 |
國家賠償費用支出 |
|||
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||
39999 |
其他支出 |
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表 |
|||||||||||||||
公開09表 |
|||||||||||||||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
||||||||||||||
預算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||||||
“三公”經費 |
會議費 |
培訓費 |
“三公”經費 |
會議費 |
培訓費 |
||||||||||
“三公”經費合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
“三公”經費合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
||||||||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||||||
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.60 |
58.50 |
16.55 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.60 |
58.50 |
16.55 |
相關統(tǒng)計數(shù):
項目 |
統(tǒng)計數(shù) |
項目 |
統(tǒng)計數(shù) |
因公出國(境)團組數(shù)(個) |
0 |
因公出國(境)人次數(shù)(人) |
0 |
公務用車購置數(shù)(輛) |
0 |
公務用車保有量(輛) |
0 |
國內公務接待批次(個) |
37 |
國內公務接待人次(人) |
556 |
國(境)外公務接待批次(個) |
0 |
國(境)外公務接待人次(人) |
0 |
召開會議次數(shù)(個) |
79 |
參加會議人次(人) |
5,960 |
組織培訓次數(shù)(個) |
43 |
參加培訓人次(人) |
1,712 |
注:本表反映本年度一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況。其中,預算數(shù)為全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預算支出決算表 |
||||
公開10表 |
||||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
2 |
|
合計 |
||||
注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款支出情況。
本部門無政府性基金預算收入支出決算,故本表為空。
國有資本經營預算支出決算表 |
||||
公開11表 |
||||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
2 |
|
合計 |
||||
注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
本部門無國有資本經營預算支出決算,故本表為空。
一般公共預算機關運行經費支出決算表 |
||
公開12表 |
||
部門名稱:如皋市科學技術局 |
金額單位:萬元 |
|
項 目 |
機關運行經費支出決算 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計 |
45.48 |
|
302 |
商品和服務支出 |
45.48 |
30201 |
辦公費 |
3.25 |
30202 |
印刷費 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30205 |
水費 |
|
30206 |
電費 |
|
30207 |
郵電費 |
0.51 |
30208 |
取暖費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
30211 |
差旅費 |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
30216 |
培訓費 |
1.55 |
30217 |
公務接待費 |
5.60 |
30218 |
專用材料費 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30226 |
勞務費 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
30228 |
工會經費 |
8.58 |
30229 |
福利費 |
2.70 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
21.12 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.67 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
307 |
債務利息及費用支出 |
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310 |
資本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物購建 |
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31002 |
辦公設備購置 |
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31003 |
專用設備購置 |
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31005 |
基礎設施建設 |
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31006 |
大型修繕 |
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31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
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31008 |
物資儲備 |
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31009 |
土地補償 |
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31010 |
安置補助 |
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31011 |
地上附著物和青苗補償 |
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31012 |
拆遷補償 |
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31013 |
公務用車購置 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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31021 |
文物和陳列品購置 |
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31022 |
無形資產購置 |
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31099 |
其他資本性支出 |
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312 |
對企業(yè)補助 |
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399 |
其他支出 |
注:“機關運行經費” 指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
政府采購支出決算表 |
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公開13表 |
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部門名稱:如皋市科學技術局 |
單位:萬元 |
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項目 |
金 額 |
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一、政府采購支出合計 |
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(一)政府采購貨物支出 |
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(二)政府采購工程支出 |
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(三)政府采購服務支出 |
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二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
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其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
注:政府采購支出信息為單位納入部門預算范圍的各項政府采購支出情況。
本部門無政府采購支出決算,故本表為空。
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出決算總計9,097.02萬元。與上年相比,收、支總計各增加4,618.38萬元,增長103.12%。其中:
(一)收入決算總計9,097.02萬元。包括:
1.本年收入決算合計8,780.18萬元。與上年相比,增加4,618.38萬元,增長110.97%,變動原因:政策性調資、原由財政直接支付的,2021年下達本單位列支。
2.使用非財政撥款結余0萬元。與上年決算數(shù)相同。
3.年初結轉和結余316.84萬元。與上年決算數(shù)相同。
(二)支出決算總計9,097.02萬元。包括:
1.本年支出決算合計8,780.18萬元。與上年相比,增加4,618.38萬元,增長110.97%,變動原因:政策性調資、原由財政直接支付的,2021年下達本單位列支。
2.結余分配0萬元。與上年決算數(shù)相同。
3.年末結轉和結余316.84萬元。結轉和結余事項:如皋市科學技術局上年結轉本年使用的科技項目專項資金。與上年決算數(shù)相同。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入決算合計8,780.18萬元,其中:財政撥款收入8,780.18萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;財政專戶管理教育收費0萬元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出決算合計8,780.18萬元,其中:基本支出1,197.77萬元,占13.64%;項目支出7,582.41萬元,占86.36%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入、支出決算總計9,097.02萬元。與上年相比,收、支總計各增加4,618.38萬元,增長103.12%,變動原因:政策性調資、原由財政直接支付的,2021年下達本單位列支。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉資金發(fā)生的支出。
2021年度財政撥款支出決算8,780.18萬元,占本年支出合計的100%。與2021年度財政撥款支出年初預算1,317.05萬元相比,完成年初預算的666.66%。其中:
(一)科學技術支出(類)
1.科學技術管理事務(款)行政運行(項)。年初預算985.79萬元,支出決算1,095.3萬元,完成年初預算的111.11%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:政策性調資。
2.科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算150萬元,支出決算150萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。
3.技術研究與開發(fā)(款)科技成果轉化與擴散(項)。年初預算0萬元,支出決算1,600萬元,(年初預算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:原由財政直接支付的,2021年下達本單位列支。
4.科技條件與服務(款)技術創(chuàng)新服務體系(項)。年初預算0萬元,支出決算25萬元,(年初預算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:原由財政直接支付的,2021年下達本單位列支。
5.科技條件與服務(款)科技條件專項(項)。年初預算0萬元,支出決算40.05萬元,(年初預算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:原由財政直接支付的,2021年下達本單位列支。
6.科學技術普及(款)科普活動(項)。年初預算35萬元,支出決算35萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。
7.科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項)。年初預算0萬元,支出決算160萬元,(年初預算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:原由財政直接支付的,2021年下達本單位列支。
8.科技重大項目(款)重點研發(fā)計劃(項)。年初預算0萬元,支出決算300萬元,(年初預算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:原由財政直接支付的,2021年下達本單位列支。
9.其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。年初預算146.26萬元,支出決算5,272.36萬元,完成年初預算的3,604.79%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:原由財政直接支付的,2021年下達本單位列支。
(二)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算0萬元,支出決算36.14萬元,(年初預算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:2021年增加住房公積金科目。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算0萬元,支出決算66.33萬元,(年初預算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:2021年增加提租補貼科目。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出決算1,197.77萬元,其中:
(一)人員經費1,152.29萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經費45.48萬元。主要包括:辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
七、一般公共預算支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出決算8,780.18萬元。與上年相比,增加4,618.38萬元,增長110.97%,變動原因:政策性調資、原由財政直接支付的,2021年下達本單位列支。
八、一般公共預算基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1,197.77萬元,其中:
(一)人員經費1,152.29萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經費45.48萬元。主要包括:辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
(一)一般公共預算“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度一般公共預算“三公”經費支出決算5.6萬元。與上年相比,增加1.05萬元,變動原因:公務活動增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出5.6萬元,占“三公”經費的100%。
(二)一般公共預算“三公”經費支出具體情況說明。
1.因公出國(境)費支出預算0萬元,支出決算0萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。全年使用一般公共預算財政撥款涉及的出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出預算0萬元,支出決算0萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。其中:
(1)公務用車購置支出決算0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款購置公務用車0輛。
(2)公務用車運行維護費支出決算0萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算5.6萬元,支出決算5.6萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。其中:國內公務接待支出5.6萬元,接待37批次,556人次,開支內容:接待高校來如洽談產學研合作、省市領導專家來如考察、驗收項目等;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次0人次。
(三)一般公共預算會議費支出決算情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款會議費支出預算58.5萬元,支出決算58.5萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。2021年度全年召開會議79個,參加會議5960人次,開支內容:科技人才洽談會、召開申報國家、省、市各級項目、高新技術企業(yè)培育、各類項目驗收、各類項目預評價、全市科技大會等。
(四)一般公共預算培訓費支出決算情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款培訓費支出預算16.55萬元,支出決算16.55萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。2021年度全年組織培訓43個,組織培訓1712人次,開支內容:科技人才洽談會、科技助理培訓、申報國家、省、市各級項目、高新技術企業(yè)培育、科技工作人員培訓等。
十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。
十二、一般公共預算機關運行經費支出決算情況說明
2021年度機關運行經費支出決算45.48萬元。與上年相比,增加2.74萬元,增長6.41%,變動原因:增加公務接待費、辦公經費等。
十三、政府采購支出決算情況說明
2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十四、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。
十五、預算績效評價工作開展情況
2021年度,本部門共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本部門未開展部門整體支出財政重點績效評價,涉及財政性資金0萬元。
本部門共對上年度已實施完成的9個項目開展了績效自評價,涉及財政性資金合計2,568.83萬元;本部門共開展1項部門整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計4,161.8萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
八、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余(原事業(yè)基金)彌補當年收支差額的數(shù)額。
九、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
十、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。
十一、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經費和公用經費。
十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
十八、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
十九、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
二十、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
二十一、科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)科技成果轉化與擴散(項):反映促進科技成果轉化為現(xiàn)實生產力的應用、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
二十二、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)技術創(chuàng)新服務體系(項):反映國家為企業(yè)提供信息、技術、中介等全方位服務和支持,建立健全企業(yè)技術服務體系等方面的支出。
二十三、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。
二十四、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項):反映用于開展科普活動的支出。
二十五、科學技術支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項):反映除上述項目以外其他用于科技交流與合作方面的支出。
二十六、科學技術支出(類)科技重大項目(款)重點研發(fā)計劃(項):反映用于重點研發(fā)計劃的有關經費支出。
二十七、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
二十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。