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          如皋市長江鎮(zhèn)
          關(guān)于長江鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算(草案)的報告
          來源: 如皋市長江鎮(zhèn)人民政府辦公室 發(fā)布時間:2025-01-07 16:49 累計次數(shù): 字體:[ ]

          2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

          一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行完成情況

          (一)財政收入完成情況

          2024年,全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算為19.25億元,實際完成收入13.7億元。其中一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為13.15億元,實際完成10.98億元;非稅收入預(yù)算為6.1億元,實際完成2.71億元,其中:土地出讓收入8950萬元,行政事業(yè)性收費收入1990萬元,交通、民政等上級補助收入1560萬元, 土地復(fù)墾整理收入、土地租金等其他收入1.46億元。

          (二)支出預(yù)算完成情況

          2024年初我鎮(zhèn)支出預(yù)算為9億元,年中增加人員專項補助類支出2016萬元,調(diào)減2016萬元,調(diào)整后全年支出預(yù)算為9億元。全年實際完成支出6.64億元。

          一般公共服務(wù)支出7109萬元,

          國防支出26萬元,

          公共安全支出444萬元,

          教育支出2773萬元,

          科學(xué)技術(shù)支出1640萬元,

          文化體育與傳媒支出26萬元,

          社會保障和就業(yè)支出6114萬元,

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出633萬元,

          節(jié)能環(huán)保支出820萬元,

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.29億元,

          農(nóng)林水支出7616萬元,

          資源勘探工業(yè)信息等支出4660萬元,

          其他支出1685萬元。

          (三)財政平衡情況

          2024年全鎮(zhèn)留成財力、轉(zhuǎn)移支付財力補助、上級財政部門追加專項支出指標(biāo)、非稅收入、國資往來等合計可用資金6.7億元。2024年財政支出6.64億元,保障了財政基本支出。

          二、2024年財政工作情況

          (一)合力攻堅,財政運行總體平穩(wěn)。

          一是加強收入組織,確保財政平穩(wěn)運行。園區(qū)、資規(guī)、稅務(wù)和財政等部門協(xié)同聯(lián)動共謀發(fā)展,全過程、全環(huán)節(jié)抓好收入組織,做到依法依規(guī)、應(yīng)收盡收。做好稅收工作整體謀劃,緊盯重點企業(yè)稅源動態(tài),關(guān)注調(diào)庫資源入庫情況,全年預(yù)計完成一般公共預(yù)算收入10.98億元,較上年度增長1%。深挖非稅潛力,推進土地出讓收入組織,加強國有資產(chǎn)清收力度,爭取上級獎補資金,全年預(yù)計完成非稅收入2.71億元。二是助力企業(yè)紓困,多措并舉惠企助企。落實落細(xì)國家減稅降費政策,全年實現(xiàn)留抵退稅1.01億元,直接為企業(yè)增加現(xiàn)金流,增強經(jīng)濟發(fā)展動能。做好財政金融政策宣傳,細(xì)化企業(yè)服務(wù)工作,科技創(chuàng)新投入 1640萬元,企業(yè)發(fā)展投入5099萬元,支持園區(qū)工業(yè)重大項目建設(shè)、企業(yè)技術(shù)改造升級,為鎮(zhèn)區(qū)稅收輸入新的增量。三是全力而拼,兜牢“三保”之底。目前我鎮(zhèn)財政收支矛盾突出,我們堅持以?;久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)為重點,有力壓減一般性支出,擠出更多資金保障“三?!敝С觯谜摹熬o日子”換取人民的“好日子”。

          (二)以人為本,民生含量持續(xù)提高。

           1.有效提升民生福祉水平。加大財政投入,提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標(biāo)準(zhǔn),為困難群眾繳納醫(yī)保246萬元;撥付被征地農(nóng)民生活補助2271萬元,保障被征地農(nóng)民原有生活水平不降低、長遠(yuǎn)生計有保障;撥付民政困難救助資金1143萬元,特困人員救助供養(yǎng)60萬元、殘疾人生活和護理補貼908萬元,尊老金494萬元,保障特殊群體基本生活;撥付衛(wèi)生健康經(jīng)費155萬元,提升基層公共衛(wèi)生服務(wù)能力,保障人民群眾身體健康;撥付公益性崗位補貼38萬元,下崗志愿兵專門崗位開發(fā)27萬元,促進居民就業(yè)工作。

          2.支持改善人居環(huán)境質(zhì)量。為打造舒適的人居環(huán)境,我們不斷加大鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入力度,提升城鄉(xiāng)社區(qū)綠化水平、加大鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施改造力度、推進城鄉(xiāng)生活垃圾治理。投入866萬元用于生態(tài)河道管護建設(shè)、河道管護獎補,906萬元用于城區(qū)污水管網(wǎng)工程及農(nóng)村生活污水治理工程建設(shè)等支出,3693萬元用于鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護、河道保潔及垃圾清運項目,85萬元用于公廁改造,1730萬元用于安置小區(qū)維修改造,2818萬元用于鎮(zhèn)區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠化路燈管護、污染防治攻堅工程,鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境、居民生活質(zhì)量得到明顯改善。

          3.有力推動文教事業(yè)發(fā)展。科技創(chuàng)新扶持力度不斷加大,投入科技經(jīng)費1640萬元,助力優(yōu)化科技創(chuàng)新環(huán)境。持續(xù)擴大教育支出,投入教育經(jīng)費2526萬元用于中小學(xué)校人員工資補助、校車運維、幼兒園公用經(jīng)費等支出,投入245萬元用于長江高中、教管中心教學(xué)物資采購,投入350萬元用于學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施提升改造,投入3200萬元用于港城實驗學(xué)校綜合樓工程及配套。投入17萬元用于“樂一天”農(nóng)民藝術(shù)節(jié)、皮劃艇比賽、城市書屋建設(shè)、電影播映費用,文體事業(yè)蓬勃發(fā)展,居民生活更加豐富多彩。

          4.全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。按時撥付長青、五零、海壩等社區(qū)專項幫扶獎補資金111萬,撥付劉勝、永平閘、薛窯、蔡埠莊投資收益12.6萬元,撥付田橋、中心沙、義圩、富圩鄉(xiāng)村振興獎補資金157萬元,撥付場東、郭南、謝樓、劉勝等社區(qū)扶持薄弱村兜底資金165.4萬元,撥付村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費及村干部工資保險2447萬元,投入農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升維護改造經(jīng)費175萬元,用于農(nóng)路管理養(yǎng)護資金及管理人員工資、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)、戴案港西路及如港西路提升改造、農(nóng)路農(nóng)橋維修等,鄉(xiāng)村宜居水平得到提高,農(nóng)村基層組織有序運轉(zhuǎn)。

          (三)摸清家底,資產(chǎn)管理協(xié)同推進。

          今年以來,根據(jù)上級要求,我鎮(zhèn)形成了分組清查,整體聯(lián)動的工作方法,資產(chǎn)基本摸排清倉見底、資產(chǎn)盤活初見成效、監(jiān)督體系逐步健全。一是機制逐步建立。組建了工作專班,成立了由財政、資規(guī)等13個部門單位組成的工作聯(lián)席會議,下設(shè)“一辦五組”,定期開展協(xié)調(diào)調(diào)度,研究出臺工作方案。二是清查初見成效。本著橫向到邊、縱向到底的工作要求,資產(chǎn)小組安排專人查閱檔案室各年度資產(chǎn)回收轉(zhuǎn)讓資料,并實地踏勘,了解建筑結(jié)構(gòu)、使用狀況、產(chǎn)權(quán)糾紛等,對各類資產(chǎn)做到心中有數(shù),及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的問題。共清查出土地3塊,房屋47處,基礎(chǔ)設(shè)施477項,在建工程704項,車輛設(shè)備家具合計3605項,應(yīng)收賬款21處。三是盤活穩(wěn)步推進。根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì),采用盤盈、清收、出租、核銷等方式進行處理。截至目前盤盈土地資產(chǎn)6幅,入帳處理10處房產(chǎn)資產(chǎn),出租閑置房產(chǎn)3處,核銷無效資產(chǎn)82條。清收不良債權(quán)23.66萬元,土地租金清收1780萬元,對于欠繳租金的21家企業(yè),已清收完成5家,起訴6家,退租2家,剩余8家常態(tài)清收租金。

          各位代表,2024年財政為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了基本保障。但預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些困難和問題。受多重因素影響,一般公共預(yù)算收入增長乏力,土地市場依舊低迷,財政收支矛盾突出,績效管理質(zhì)效有待加強,財政資金使用效益還需進一步提升。我們高度重視這些問題,將積極采取措施予以解決。同時,也懇請各位人大代表監(jiān)督支持,提出寶貴意見和建議。


          2025年財政預(yù)算(草案)

          一、2025年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算(草案)

          (一)財政收入預(yù)算(草案)

          2025年,全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算為18.2億元,預(yù)計可用財力為2.9億元。其中一般公共預(yù)算收入11.4億元。非稅收入6.8億元。分項情況是:

          1. 增值稅5億元;

          2. 企業(yè)所得稅1.88億元;

          3. 個人所得稅0.36億元;

          4. 房產(chǎn)稅、土地相關(guān)稅、契稅2.93億元;

          5. 城建稅、印花稅、車船稅1.23億元;

          6. 行政事業(yè)單位收費收入(綜合執(zhí)法局綜合規(guī)費收入、幼兒園收費等)2500萬元,2024年預(yù)計完成2000萬元;

          7. 國有土地使用權(quán)出讓收入4.25億元,2024年預(yù)計完成5770萬元;

          8. 鎮(zhèn)自籌資金收入(土地租賃、審計費、利息收入等)1.5億元,2024年預(yù)計完成1億元;

          9. 上級補助收入(各類上級獎補資金)8000萬元,2024年預(yù)計完成4000萬元。

          (二)財政支出預(yù)算(草案)

          2025年全鎮(zhèn)財政總支出預(yù)算為9.7億元,具體支出項目安排如下:

          1. 一般公共服務(wù)支出1.32億元。

          2. 國防支出45萬元。

          3. 公共安全支出332.2萬元。

          4. 教育支出3302.35萬元。

          5. 科學(xué)技術(shù)支出2968.89萬元。

          6. 文化體育與傳媒支出43萬元。

          7. 社會保障和就業(yè)支出5714.67萬元。

          8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出263萬。

          9. 節(jié)能環(huán)保支出343萬元。

          10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出31322.9萬元。

          11、新增政府投資項目(城鄉(xiāng)社區(qū)支出)2000萬元。。

          12.農(nóng)林水支出9851.3萬元。

          13. 資源勘探工業(yè)信息等支出7940.6萬元。

          14. 自然資源海洋氣象等支出251萬元。

          15. 住房保障支出481.45萬元。

          16. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2049.26萬元。

          17. 其他支出16941萬元。

          (三)財政預(yù)算平衡(草案)

          按照2025年全鎮(zhèn)財政收入預(yù)算測算預(yù)算內(nèi)外可用財力約為9.7億元,全部用于安排財政支出。我們將通過狠抓收入組織、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化財政改革等措施,努力實現(xiàn)當(dāng)年財政收支平衡。

          二、完成2025年財政工作的主要舉措

          (一)緊盯收入重點,全力推進財源建設(shè)。

          力爭2025年一般公共預(yù)算收入增長3.8%以上。一是全力抓好收入組織。堅持“抓大不放小”的原則,錨定全年收入目標(biāo),充分發(fā)揮財稅與各部門協(xié)調(diào)作用,做好2025年收入規(guī)模測算,通過全年預(yù)期目標(biāo)分解細(xì)化、加強重點企業(yè)行業(yè)監(jiān)控、跟蹤留抵退稅調(diào)庫進度等措施,打好收入組織主動仗。二是積極主動向上爭資。高度重視向上爭取工作,主動加強與住建、水利、資規(guī)和園區(qū)等職能部門的配合與協(xié)作,積極向上爭取項目資金,及時了解掌握資金撥付情況,對已爭取的專項資金加強管理,??顚S茫葑ベY金使用績效,切實提高財政資金使用效益。三是盤活國有資源資產(chǎn)。對全鎮(zhèn)土地資產(chǎn)、房屋建筑、車輛設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、股權(quán)債權(quán)開展“全領(lǐng)域,全口徑、全覆蓋”全面清查,通過公開出租、公開拍賣、公物倉管理、資產(chǎn)核銷、專項清理等多種方式有效盤活存量資產(chǎn),激發(fā)國有資產(chǎn)增值能力。

          (二)習(xí)慣過“緊日子”,集中財力守牢“三?!钡拙€。

          全面貫徹落實中央、省市委嚴(yán)格黨政機關(guān)過緊日子以及《如皋市深化落實黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子要求十條措施》要求,壓實“三?!敝黧w責(zé)任,堅持“一般性支出”經(jīng)費做“減法”,民生保障做“加法”,把資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上。厲行勤儉節(jié)約,大力壓縮一般性支出和非急需、非剛性支出,進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格預(yù)算約束。2025年我鎮(zhèn)調(diào)整公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn),壓減公用經(jīng)費,壓縮會議、培訓(xùn)等活動支出,“三公”經(jīng)費較上年持平,單位日常履職等一般性支出壓降10%,除涉及安全生產(chǎn)、排洪防澇等直接關(guān)系人民群眾生產(chǎn)生命安全的政府投資項目外,其余一律暫緩建設(shè),從過去的“無預(yù)算不支出”,強化到現(xiàn)在的“無資金不支出”。堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序,“三保”支出未足額安排前,暫停其他撥款,堅決兜牢兜實“三?!钡拙€,確保經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。

          (三)創(chuàng)新工作思路,加強財政監(jiān)督管理。

          一是貫徹零基預(yù)算改革要求。預(yù)算編制杜絕照搬往年的預(yù)算項目和金額的情況,確保上報的支出項目是“不得不實施”的,以滿足本部門的職能開展需要。在2025年預(yù)算執(zhí)行過程中不隨意追加項目預(yù)算。強化預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用,做到績效評價結(jié)果的好壞直接與財政資金安排額度相掛鉤,堅決扣減低效資金,取消無效資金。二是推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運用。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)將預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、賬戶管理、會計核算、報表編制等多個模塊有機整合在一起,實現(xiàn)預(yù)算單位、部門和財政賬務(wù)核算數(shù)據(jù)信息來源和管理口徑一致,保證信息數(shù)據(jù)真實性和準(zhǔn)確性,強化預(yù)算單位與財政總會計核算的有效銜接。三是深化財政電子票據(jù)改革。穩(wěn)步推進財政電子票據(jù)和非稅收繳系統(tǒng)一體化管理工作,繳款人根據(jù)開具的非稅繳款書,通過微信、支付寶等渠道繳納非稅收入,讓電子數(shù)據(jù)“多跑路”,繳款人“少跑腿”,為建設(shè)服務(wù)型政府提供有力支撐。四是持續(xù)做好財政監(jiān)督。穩(wěn)步推進會計監(jiān)督、惠民惠農(nóng)“一卡通”監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督等監(jiān)督檢查工作,重點完善與紀(jì)委、巡察和審計貫通協(xié)調(diào)機制,扎實開展財會監(jiān)督專項行動,切實提升財會監(jiān)督效能。

          各位代表,明年是收官“十四五”、謀篇“十五五”的關(guān)鍵一年,做好明年財政工作意義重大,我們將繼續(xù)全面貫徹落實好鎮(zhèn)黨委政府、市財政局的決策部署,堅持干字當(dāng)頭,堅持民生優(yōu)先,堅持創(chuàng)新引領(lǐng),堅持安全發(fā)展,以勇挑大梁的擔(dān)當(dāng)堅定不移完成全年目標(biāo)任務(wù),為扎實推動長江鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展走在全市前列做好財政保障。

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